众所周知,通过税务筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业效益。但我们国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧?高顿财务培训《税务管理与筹划》课程结合国内税收制度的特点,通过对税务筹划相关知识的讲解、技术手段的剖析、具体案例的分析,并结合最新的税收法规政策的变化,把税务筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节,尽量降低企业的税收负担,节约企业的纳税成本。
近三年是中国税法变化最大的三年,税法的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素。增值税征收范围的扩大、营业税的相应调减、企业所得税,个人所得税的改革、环境保护税的征收、房地产税的变革等等,都为企业的实际税务操作带来了一定的冲击和影响,因此,如何分析建立有效的税收筹划就尤为迫切与重要了。
然而税收筹划的成功是有条件的,既需要宏观方面的必要环境,也需要一个企业的具体环境,更需要相关人员掌握最新财税政策。而在但我国税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁的环境下,要想成功地实现税收筹划更是存在较大难度,尤其是在当前会计准则和税法同步变动中,企业如何面对,应如何采取税收策略和对策,同时防范由税务引发的法律风险成为企业中高层管理人员甚至一般财务人员密切关注的重要问题。
课程收益
- 全面理解新企业所得税法
- 掌握新旧税法的变化和衔接
- 了解企业税收优惠的调整及政策衔接
- 学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务
- 预演新税法和新会计准则下的纳税筹划
适合对象
- 总经理、董事会成员等企业高管
- 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务专业人员
- 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员
高顿财务培训结合国内最新税收政策的变化,通过对最新财税政策的分析解读,结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,为学员提供全面理解新税法及其注意问题,并结合会计准则的有关规定,全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力。
课程介绍
第1天 税收相关政策
一、最新的税改动态及税收政策
- 资源税
- 房产税
- 环境税
- 统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度
- 研究实施个人所得税制度改革
- 完善消费税制度
二、全面理解新企业所得税法
- 企业所得税法修订的背景
- 企业所得税法的主要变化
- 企业所得税法讲解
- 企业所得税条例的主要变化
- 企业税收优惠政策的调整及衔接
三、新企业所得税法对企业的影响
- 新企业所得税法与新会计准则的差异概述
- 新企业所得税法与新会计准则收入的差异
- 新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异
- 新企业所得税法与新会计准则投资的差异
四、增值税最新税收政策分析及应对策略
- 增值税的重大变化
- 增值税转型对企业的影响
五、营业税最新政策分析及应对策略
- 营业值税的重大变化
- 营业税变化对企业的影响
第2天 税务筹划操作实务
六、税收筹划的基本知识
- 税收筹划的动力机制
- 税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
- 税收筹划的主要内容
- 税收筹划的基础
七、税收筹划的平台及技术手段
- 价格平台:转让定价的运用
- 优惠平台:税收优惠的运用
- 漏洞平台:政策遗漏的运用
- 空白平台:政策未规定的运用
- 弹性平台:幅度的运用
- 规避平台:临界点的运用
- 技术平台:减、免、退、抵免的运用
八、税务筹划操作实务
- 税务筹划的基本方法
- 转让定价的筹划方法
- 利用税收优惠政策的筹划方法
- 利用空白点的筹划方法
- 形式转换的筹划方法
- 企业架构设计筹划方法
第3天 具体税种的税务筹划
九、流转税(增值税营业税)的税收筹划及案例分析
- 增值税的筹划案例分析
- 营业税的筹划案例分析
十、企业所得税的税收筹划与案例分析
- 高新技术企业的申请与优惠
- 高新技术企业税务筹划的案例分析
- 企业所得税的筹划案例分析
- 房地产行业税务筹划的案例分析
- 工业企业税务筹划的案例分析
- 商业企业税务筹划的案例分析
- 外商投资企业税务筹划的案例分析
十一、个人所得税的税收筹划与案例分析
- 工资薪金:工资与劳务的转化等
- 劳务报酬:分次、分项等
- 奖金的发放:分月、集中发放等
十二、税务筹划风险控制
- 涉税法律风险的来源
- 涉税争议产生的原因、来源及处理
- 偷税、漏税、避税面临的法律风险
- 涉税风险案例解析
- 如何降低和防范涉税风险
- 如何面对税务稽查及案例分析
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