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收费标准:5200元/期/人
课程大纲
引言:解开你对内审的困惑、解除你工作的无力感
与内审有关的六大要点
如何快速的建立一支有效的内审团队
内审部门该处于的组织结构
内审成员需要具备的才能
内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效
内审的程序与实用文书
重新审视内审的流程
介绍各阶段过程的常用文书与表格
内审的技术方法与实战技巧
审查书面资料的方法
顺查法与逆查法
详查法与抽查法
综合运用,能查出“小金库”
客观实物证实方法
盘点、调节、鉴定
发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫
找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人
审计调查方法
观察、询问、函证、调查表
创造互相理解的氛围
学会倾听的技巧
“快”与“准”是关键
别被被审计对象牵着走
审计抽样方法
分析性复核方法
内部控制符合性测试
实务指导
如何做个“啄木鸟”、让坏人做不出坏事,只能做好事——内部控制制度审计
如何抓出藏在桌下的黑金--财务收支审计
如何判断“功臣”与“逆贼”--经济责任审计
培训对象: 会计、财务、税务、内控和审计经理或主管,财务总监、总会计师及其他财务高层管理人员 企业的拥有者、企业的决策层、企业的管理层
培训收益: 1.学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队
2.跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己的工作
3.学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用
4.学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员
5.学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键
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联系电话:021-22810008




