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收费标准:3900元/期/人
课程大纲
一、制造企业的业务流程和税收的关系
ü 制造企业固有的操作特点
ü 目前税务管理特点分析
二、二十一世纪理财领域的最大怨案
ü 采购货物的涉税风险
ü 运费处理的涉税风险
ü 制造环节的涉税风险
ü 销售环节的涉税风险
ü 筹资环节的涉税风险
三、偷税、避税与税收筹划的法律界限
四、纳税评估的一般策略
五、避税与反避税和技术处理
六、税收优惠
ü 高新技术企业税收优惠
高新技术企业的认定条件
高新技术企业的认定方法
高新技术企业设备折旧的操作技巧
高新技术企业专利认定的涉税问题
ü 研发费用的税收优惠
技术开发中心的税收操作
技术开发费用的核算与管理
软件企业的认定及筹划技巧
ü 软件企业高管、专家工资发放的税收筹划
ü “嵌入式软件”企业的政策分析及操作
ü 集成电路企业的认定及筹划技巧
ü 节能环保税收优惠政策分析
ü 制造企业资源综合利用的政策分析
七、制造企业设备投资的政策变化及筹划案例分析
八、制造企业折旧业务处理技巧
九、制造企业原料渠道的税收分析
十、制造业销售环节的税收筹划
ü 销售额确定应注意的几个问题
ü 技术服务销售合同涉税风险分析
ü 企业异地销售的税收筹划
ü 混合销售及兼营行为的税务问题
ü 兼营业务的税务筹划
ü 几种特殊销售方式的税务处理
ü 以物易物计税的确认
十一、 企业接受捐赠的业务处理
十二、 “联营返扣”的税收处理
十三、 企业损失的税务处理方法
十四、 租赁业务的税务处理及案例分析
十五、 企业集团销售策略的税收分析
十六、 一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题
十七、 新企业所得税法解读及疑难问题解答
学员可以带着实务过程中的疑难问题到现场,专家将给予现场解答。
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联系电话:021-22810008




